生产企业出口免抵退税申报时,发生申报错误怎么办?

2025-05-28

智库研究

不用着急,分为以下三种情况进行处理。

一、情况一:出口退税申报数据尚未提交申报

 

您可以在申报界面,直接回到明细数据采集中修改相应的数据,再重新生成申报数据。具体操作如下:

1.在提交申报表环节,点击“填写明细表”返回至上一环节。

2.勾选申报有误的那条记录,在右侧点击“编辑”即可对错误数据进行修改。

二、情况二:出口退税申报数据已正式申报,但尚未经税务机关核准

您需要进行撤回出口退(免)税申报操作,再对申报数据进行修改、重新申报。具体操作如下:

1. 登录电子税务局,依次点击“我要办税→出口退税管理→出口退(免)税申报→企业撤回申报数据申请”。

 2. 点击“新增”按钮,弹出《企业撤回退(免)税申报明细表》采集页面,录入撤回原因、申请撤回的原申报业务类型、申请撤回的所属期、申请撤回的原申报批次等内容后,点击“保存并新增”。

注意,如属于申报错误,需修改后再申报的,“撤回原因”需选择“申报错误申请撤回”。待税务机关审核、完成撤回申报操作后,纳税人即可修改出口明细数据,重新提交退税申报。

3. 勾选数据,点击“提交”按钮。数据提交成功后,界面跳转至提交成功界面。

三、情况三:出口退税申报数据已正式申报,已核准已办理退税后,发现申报错误

如果您的免抵退税申报已经办理退税,则在下个所属期的免抵退税申报中,对错误数据全额进行红字冲减申报,再按照正确的正数重新申报。

 

(来源:厦门税务)


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